|
Faktúra |
2400141
|
Potraviny
|
125,81 |
s DPH |
99/2024 SJ
|
4/2024, 5/2024
|
21.05.2024 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
Faktúra |
2200278
|
Potraviny
|
6,22 |
s DPH |
99/2022 SJ
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
02.01.2023 |
02.01.2023 |
|
Faktúra |
250
|
Čistiace prostriedky
|
182,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
245
|
Jedálne kupóny
|
219,24 |
s DPH |
99/2021
|
8/12
|
27.12.2021 |
|
|
|
UP slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
27.12.2021 |
27.12.2022 |
|
Faktúra |
236
|
Revízia bleskozvodov
|
226,34 |
s DPH |
99/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Ledvák, spol. s r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
237
|
Revízia elektrospotrebičov
|
350,88 |
s DPH |
99/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Ledvák, spol. s r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
234/2014
|
Filé porcie
|
49,08 |
s DPH |
99/2014 SJ
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
09.10.2014 |
|
Faktúra |
180/2016
|
Potraviny
|
73,36 |
s DPH |
99,92,93,94,95,96,97,98,99,100/2016
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
04.08.2016 |
05.08.2016 |
|
Faktúra |
180/2013
|
Potraviny
|
56,62 |
s DPH |
99,101,104,106,109,110/2013 ŠJ
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Slovnormal s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
189/2018
|
Potraviny
|
31,25 |
s DPH |
99,101,102,103/2018 SJ
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
Faktúra |
2400135
|
Potraviny
|
59,41 |
s DPH |
98/2024 SJ
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
Faktúra |
2300147
|
Potraviny
|
140,95 |
s DPH |
98/2023SJ
|
4/2023SJ
|
13.06.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
242
|
Skúška tesnosti kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
98/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kanal Servis, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
Faktúra |
240
|
Dezinfekčné prostriedky
|
99,78 |
s DPH |
98/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
176/2018
|
Potraviny
|
115,10 |
s DPH |
98/2018 SJ
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
Faktúra |
227
|
Darčekové kupóny zo SF
|
470,51 |
s DPH |
98/2015
|
8/12 MS
|
17.12.2015 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
194/2019
|
Potraviny
|
54,52 |
s DPH |
98,99,101,106 SJ/2019
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
Faktúra |
276
|
Pracovný stôl s policou, termosy, termotašky, dosky, sitká, kávové lyžičky, naberačky, hrnčeky, gastronádoby...
|
1 032,35 |
s DPH |
97/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
Mária Perháčová |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
237
|
Oprava tlačiarne,toner
|
27,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
239
|
Dezinfekčné prostriedky
|
373,83 |
s DPH |
97/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
27.12.2021 |
27.12.2021 |