Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 60/2012 PC Lenovo TWR 380,00 s DPH 07.12.2012 Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 07.12.2012
Faktúra 154/12 Sáčky, výkresy, stuha 13,32 s DPH 54/2012 06.12.2012 Jenčík Peter SooF Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Objednávka 59/1/2012 Darčekový kupón 170,00 s DPH 06.12.2012 Le Cheque dejeuner s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 06.12.2012
Faktúra 300/2012 Potraviny 110,32 s DPH 06.12.2012 Inmedia, spol. s r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 299/2012 Potraviny 20,78 s DPH 05.12.2012 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 150/12 Jedálne kupóny 68,76 s DPH 55/2012 46/2012 05.12.2012 Le Cheque dejeuner s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 05.12.2012
Faktúra 151/12 Internet 4. štvrťrok 2012 29,88 s DPH 0100030000 05.12.2012 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 05.12.2012
Faktúra 153/12 Vodné a stočné 11/2012 181,33 s DPH 183/238/05P 05.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 05.12.2012
Faktúra 152/12 Teplo 11/2012 1 879,45 s DPH 2011/MŠ 05.12.2012 Termokomplex, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 05.12.2012
Faktúra 297/2012 Potraviny 30,72 s DPH 04.12.2012 Inmedia, spol. s r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 298/2012 Potraviny 72,72 s DPH 04.12.2012 Slovnormal s.r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 149/12 aSc Agenda Komplet MŠ 2013 99,00 s DPH 53/2012 03.12.2012 ASC Applied softweare Consultants, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 03.12.2012
Objednávka 57/2012 Čistiace prostriedky 121,00 s DPH 03.12.2012 Ing. Zuzana Varechová Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 11.12.2012
Objednávka 58/2012 odborná prehliadka a skúška elektr. spotrebičov 200,00 s DPH 03.12.2012 Ledvák Ľubomír Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 11.12.2012
Faktúra 148/12 Činnosť technika PO a BTS - 11/2012 45,00 s DPH 17/2012 03.12.2012 Jozef Fábry Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 03.12.2012
Faktúra 294/2012 Potraviny 82,46 s DPH 03.12.2012 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 295/2012 Potraviny 21,60 s DPH 03.12.2012 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 296/2012 Potrviny 38,12 s DPH 03.12.2012 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 06.12.2012
Faktúra 147/12 Preprava stravy 140,00 s DPH 9/12 03.12.2012 Mgr. Ľubomíra Puškárová Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 03.12.2012
Objednávka 56/2012 Čistiace prostriedky 92,00 s DPH 03.12.2012 Ing. Zuzana Varechová Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy Mária Perháčová vedúca ŠJ 11.12.2012
zobrazené záznamy: 8581-8600/8661